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2015年省政府外侨办部门预算

文章来源:综合处  发布时间:2015-03-03 09:52:00  浏览次数:

    一、部门基本情况
    (一)部门机构设置、职能
    河南省人民政府外事侨务办公室(河南省人民政府港澳事务办公室)为省政府组成部门,设10个内设机构,分别为综合处、人事处、礼宾接待处、国际交流处(翻译室)、涉外管理与新闻处、出国管理处、国内侨务处、国外侨务处、经济科技处、港澳处。省政府外侨办为一级预算单位,预算归口管理单位4个,包括外侨办机关、省对外友好协会(参照公务员法管理事业单位)、机关服务中心(全供事业单位)、因公电子护照制证中心(全供事业单位)。
    主要职能是:(1)贯彻执行国家外事、侨务、港澳工作方针政策和省委、省政府关于外事、侨务、港澳工作的决定,研究拟订外事、侨务、港澳工作地方性法规、规章草案和工作规划并组织实施,调查研究全省外事、侨务、港澳工作的重大问题并提出工作建议。(2)归口管理、统筹协调全省外事、侨务、港澳工作,审核各部门、各单位报请省委、省政府审批的外事、侨务、港澳工作文件,指导、推动全省涉外、涉侨、涉港澳地区经济、科技、教育、文化等方面的交流与合作。(3)负责组织接待来豫访问的重要外宾和其他重要客人,指导、协调全省涉外礼宾工作,统筹安排省委、省人大、省政府、省政协领导的外事活动。(4)负责全省领事业务,开展涉外领事保护工作,会同有关部门协调处理各类涉外事件,负责境外河南籍公民和在豫外国人合法权益保障工作;负责审发外国人来豫邀请函或邀请确认函,协同有关部门做好外国人在豫管理工作;负责来豫采访的外国记者和港、澳地区记者及境外非政府组织在豫活动的管理;审核在豫举办国际会议事宜。(5)负责归口管理全省因公出国(境)工作,会同有关部门监督、检查全省因公出国(境)情况。(6)依法组织协调归侨侨眷和华侨、华人在豫合法权益维护和涉侨经济投诉工作,配合有关部门研究处置涉侨突发事件,负责归侨侨眷身份认定、华侨回国定居审批、侨务信访和涉侨捐赠监督等工作,协调有关部门做好归侨侨眷、华侨华人相关工作。(7)负责指导、开展华侨华人及其社团联谊和服务工作;指导、推动全省对华侨华人的文化交流及华文教育工作;通过侨务工作渠道开展对台工作;统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作,指导省辖市、县(市)有关部门侨务工作。(8)负责与香港、澳门特别行政区政府及中央驻港澳机构的联络工作;负责指导和管理全省与香港、澳门地区因公往来的有关事务;参与省内企业在香港、澳门地区的有关协调工作;承办国务院港澳办公室交办的有关事项。(9)指导推进全省民间对外交往工作;负责我省对外缔结友好关系审核、报批工作,指导我省与外国友好城市和地区结好单位的交往活动。(10)负责对外事、侨务、港澳事务干部和涉外人员进行外事、侨务、港澳事务政策和外事纪律教育,组织外事、侨务、港澳事务干部业务培训。(11)承担省委外事工作领导小组办公室日常工作。(12)承办省政府交办的其他事项。
    (二)人员构成情况
    省政府外侨办机关及归口预算管理单位共有编制144名,其中:行政编制87名(含纪检编制4名),事业编制57名;在职干部职工103人,离退休人员56人。
    (三)预算年度主要工作任务
    聚焦我省三大国家战略规划和打造“一带一路”战略核心腹地,在履行为国家总体外交服务和地方发展服务职能中推动全省外事侨务工作全面协调可持续发展。具体工作任务主要有接待来豫访问的国宾、党宾等重要外宾、从事公务活动的各国外交人员和新闻机构人员;统筹办理省委、省人大、省政府和省政协对外交往事宜;管理全省的因公出国(境)审批、审核、呈报及签发护照工作;管理全省的侨务和港澳事务工作等。
    二、收入预算说明
    2015年收入预算3,334.5万元,其中:财政拨款3,244.8万元;缴入预算管理的行政事业性收费89.7万元。
    三、支出预算说明
    2015年支出预算按用途划分为:工资福利支出826.4万元,占24.78%;对个人和家庭的补助477.8万元,占14.33%;商品服务支出349万元,占10.47%;项目支出1,681.3万元,占50.42%。
    2015年财政拨款支出按用途划分为:工资福利支出826.4万元,占25.47%;对个人和家庭的补助477.8万元,占14.73%;商品服务支出349万元,占10.75%;项目支出1,591.6万元,占49.05%。主要项目是:因公出国(境)经费、外事和友协工作经费、侨务和港澳工作经费
、公务接待费等。
    2015年行政经费预算安排2,737.4万元,主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。
    2015年政府采购预算安排103.5万元,主要采购同声传译设备、服务器、计算机、打印机、汽油等物品以及领事认证综合管理系统建设工程。
     四、“三公”经费预算增减变化原因说明
    2015年“三公”经费预算同上年预算相比减少63.4万元。
    (一)2015年因公出国(境)费预算164万元,比2014年年初预算数218万元减少54万元。主要是2014年需筹办第五届海峡两岸春节民俗庙会活动,2015年活动完成,故预算予以调减。
    (二)2015年公务接待费预算5万元,比2014年年初预算数5.4万元减少0.4万元。主要是贯彻落实厉行节约反对浪费精神,继续控制接待费支出规模。
    (三)2015年公务用车运行维护费预算85.5万元,比2014年年初预算数94.5万元减少9万元。主要是根据省机关事务管理局2014年7月核定的车辆编制为19辆,比上年减少2辆,核减相应的经费预算。本年度无公务用车购置经费预算支出。
 
附表1:部门2015年收支预算总表


附表2:部门2015年财政拨款明细表(按功能分类)

附表3:部门2015年“三公”经费预算统计表

 
2015年3月3日           

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